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    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《企业会计准则-会计政策、会计估计和会计差错更正》规定,本公司对2004 年财务报表中涉及本季报的数据进行更正,按公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号《财务信息的更正及相关披露》的要求,现对有关情况说明下:
    一、此调整属重大会计差错调整,系原公司2004 年度财务报告存在虚假所致。
    二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标
    本财务报表未经审计。
    根据《企业会计准则-会计政策、会计估计和会计差错更正》规定,本公司对2004 年度及年度存在的重大会计差错更正进行追溯调整;
    1、本公司少记主营业务成本20,083,947.78 元;
    04 年年未虚增原油,经成本结转后虚减主营业务成本,希格玛事务所调整了4000,000 元,最终应调增主营业务成本20,083,947.78元;
    2、包装物领用未摊销少记营业费用1,801,176.55 元;
    2004 年包装物领用(液化汽罐)未摊销,应记入营业费用。
    3、根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,补提坏账准备31,120,021.26 元;
    根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,补提应收账款坏账准备5993,137.48 元;补提其他应收款坏账准备25,526,883.78 元
    4、按照成本与可变现净值孰低补提存货跌价准备3,162,370.60元;
    期未产成品汽柴油成本低于市价提存货跌价准备1,900,000.00元,生产出来的芳泾油一真未销售,计提存货跌价准备672,575.45元,一部分原材料、产成品老化,计提存货跌价储备589,795.15 元
    5、对陈旧过时或发生实体损坏等的固定资产补提减值准备9,954,271.85 元;处理资产盘亏损失3,213,921.25 元;
    一部分固定资产一直处于停工状态,留5%残值后计提减值9,954,271.85 元,石化厂固定资产盘亏,扣除累计折旧后处理资产盘亏损失3,213,921.25 元
    6、根据权益法,补记对外投资损失11,183,376.93 元;
    公司对天江公司投资清算后应确认投资损失11,183,376.93 元
    7、2#机组委托经营收益确认依据不充分,没有相关合法法律文件可以确认,调减委托收益91,003,200 元;
    其中调减1999-2002 年度68,003,200 元(2004 年4 月20 日-22日收到),调减2004 年季托收益23,000,000 元(2004 年12 月29日收到)
    由于2003 年财务资料不全,没有看到2003 年的委托收益原始凭据,因此无法确认2003 年委托收益的依据是否充分,2003 年委托经营收益金额为15,281,800.00 元,未进行调整。
    8、调整福利费超支1,630,285.88 元;
    2004 年福利费超支应计入管理费用1,630,285.88 元
    9、调减计提的所得税费用358,419.88 元;
    因调整后公司的利润总额为负数,将原计提的所得税用358,419.88元冲回
    10、其他调整271,240.59 元
    由于更正上述会计差错,调减了2004 年净利润105,062,192.81元,调减了2003 年初留存收益68,003,200 元。
    更正后的财务指标
2004年度
调整后 调整前
总资产 616,725,371.72 772,568,985.30
股东权益(不含少数股东权益) 155,727,993.81 329,351,149.93
每股净资产 0.50 1.06
调整后的每股净资产 0.41 0.86
每股收益 -0.33 0.007
净资产收益率 -66.06 0.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -50.71 -6.53
    由于原高管人员涉案,有关机关正在进行调查,随案情的发展以及相关调查结果,财务资料的进一步完善,如财务数据存在其他错误本公司将再进行调整,请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    
黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
    2005 年6 月19 日
    更正前后财务报表如下:
    更正前资产负债表
    编制单位:黑龙江圣方科技股份有限公司2004年12月31日
    单位:人民币
资产 行次 期末数 年初数
流动资产 1
货币资金: 2 6,790,976.22 34,516,683.55
短期投资 3 - -
应收票据 4 - -
应收股利 5 - -
应收利息 6 - -
应收帐款 7 13,918,482.84 82,361,585.87
其他应收款 8 196,045,402.08 251,357,905.92
预付帐款 9 120,006,410.56 67,983,228.42
应收补贴款 10 - -
存货 11 84,054,579.65 59,533,776.05
待摊费用 12 871,571.25 863,613.58
一年内到期的长期债权投资 13
其他流动资产 14
流动资产合计 421,687,422.60 496,616,793.39
长期投资: 15
长期股权投资 16 6,487,357.51 6,012,225.89
17
长期债权投资 18
长期投资合计 6,487,357.51 6,012,225.89
固定资产: 19
固定资产原价 20 509,684,523.58 402,431,295.45
减:累计折旧 21 178,996,287.59 162,951,414.64
固定资产净值 22 330,688,235.99 239,479,880.81
减:固定资产减值准备 23 2,362,112.43 2,362,112.43
固定资产净值 24 328,326,123.56 237,117,768.38
工程物资 25
在建工程 26 16,068,081.63 30,459,478.99
固定资产清理 27
固定资产合计 344,394,205.19 267,577,247.37
无形资产及其他资产: 28
无形资产 29
长期待摊费用 30
其他长期资产 31
无形资产及其他资产合计 - -
递延税项: 32
递延税款借项 33
资产总计 772,568,985.30 770,206,266.65
    更正前资产负债表(续)
    编制单位:黑龙江圣方科技股份有限公司2004年12月31日
    单位:人民币
负债及所有者权益 行次 期末数 年初数
流动负债:
短期借款 34 100,057,000.00 222,927,524.72
应付票据 35 - 20,000,000.00
应付帐款 36 6,016,868.68 3,895,050.42
预收帐款 37 51,787,175.16 24,654,828.28
应付工资 38 3,871,328.42 5,039,328.42
应付福利费 39 -1,995,201.90 -467,837.87
应付股利 40 - -
应交税金 41 16,679,483.56 6,892,402.98
其他应交款 42 214,676.84 -310,401.44
其他应付款 43 70,160,159.05 44,049,355.60
预提费用 44 8,637,500.84 26,361,924.27
预计负债 45 63,240,000.00 67,036,290.06
一年内到期的长期负债 46 21,557,524.72
其他流动负债 47
流动负债合计 48 340,226,515.37 420,078,465.44
长期负债:
长期借款 49 100,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 50 - -
长期应付款 51 2,991,320.00 3,008,020.00
专项应付款 52
其他长期负债 53
长期负债合计 54 102,991,320.00 23,008,020.00
递延税项:
递延税款贷项 55
负债合计 56 443,217,835.37 443,086,485.44
股东权益:
股本 57 311,627,040.00 311,627,040.00
减:已归还投资 58
股本净额 59 311,627,040.00 311,627,040.00
资本公积 60 237,750,540.34 237,750,540.34
盈余公积 61 75,932,213.33 75,875,934.60
其中:法定公益金 62 13,296,876.50 13,240,597.77
未分配利润 63 -295,958,643.74 -298,133,733.73
股东权益合计 64 329,351,149.93 327,119,781.21
负债和股东权益总计 65 772,568,985.30 770,206,266.65
    更正前利润及利润分配表
    编制单位:黑龙江圣方科技股份有限公司2004年12月31日
    单位:人民币
项目 行次 本年数 上年数
一、主营业务收入 1 775,062,028.52 689,154,226.91
减:主营业务成本 2 688,654,700.90 611,867,629.53
主营业务税金及附加 3 49,348,675.82 48,521,773.85
二、主营业务利润 4 37,058,651.80 28,764,823.53
加:其他业务利润 5 214,088.29 344,925.94
减:营业费用 6 3,208,699.09 2,489,899.06
管理费用 7 42,734,080.63 28,503,789.65
财务费用 8 11,011,546.11 15,220,051.44
三、营业利润 9 -19,681,585.74 -17,103,990.68
加:投资收益 10 21,864,126.64 15,708,001.14
补贴收入 11 1,402,000.00 10,750,000.00
营业外收入 12 1,180,408.72 33,467.34
减:营业外支出 13 763,445.87 7,233,769.58
四、利润总额 14 4,001,503.75 2,153,708.22
减:所得税 15 1,826,413.76 -1,211,549.75
五、净利润 16 2,175,089.99 3,365,257.97
加:年初未分配利润 17 -298,133,733.73 -301,498,991.70
其他转入 18
六、可供分配的利润 19 -295,958,643.74 -298,133,733.73
减:提取法定盈余公积 20
提取法定公益金 21
提取职工奖励及福利基金 22
提取储备基金 23
提取企业发展基金 24
利润归还投资 25
七、可供股东分配的利润 26 -295,958,643.74 -298,133,733.73
减:应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29
转作股本的普通股股利 30
八、未分配利润 31 -295,958,643.74 -298,133,733.73
    补充资料:
项目本年累计数上年实际数
1.出售、处置部门或投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    更正后资产负债表
    编制单位:黑龙江圣方科技股份有限公司2004年12月31日
    单位:人民币
资产 行次 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 1 9,282,230.22 34,516,683.55
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 10,664,122.94 14,358,385.87
其他应收款 7 276,264,631.73 251,357,905.92
预付账款 8 759,081.40 67,983,228.42
应收补贴款 9
存货 10 60,001,044.83 59,533,776.05
待摊费用 11 871,571.25 863,613.58
一年内到期的长期债权投资 21
24
流动资产合计 31 357,842,682.37 428,613,593.39
长期投资:
长期股权投资 32 6,382,158.18 6,012,225.89
长期债权投资 34
长期投资合计 38 6,382,158.18 6,012,225.89
固定资产:
固定资产原价 39 440,524,761.73 402,431,295.45
减:累计折旧 40 177,971,571.28 162,951,414.64
固定资产净值 41 262,553,190.45 239,479,880.81
减:固定资产减值准备 42 12,316,384.28 2,362,112.43
固定资产净额 43 250,236,806.17 237,117,768.38
工程物资 44
在建工程 45 2,263,725.00 30,459,478.99
固定资产清理 46
固定资产合计 50 252,500,531.17 267,577,247.37
无形及其他资产:
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形及其他资产合计 60
递延税项:
递延税项 61
资产总计 67 616,725,371.72 702,203,066.65
    更正后资产负债表(续)
    编制单位:黑龙江圣方科技股份有限公司2004年12月31日
    单位:人民币
负债及所有者权益 行次 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 68 100,057,000.00 222,927,524.72
应付票据 69 20,000,000.00
应付账款 70 6,016,868.68 3,895,050.42
预收账款 71 53,956,175.16 24,654,828.28
应付工资 72 3,871,328.42 5,039,328.42
应付福利费 73 -364,916.02 -467,837.87
应付股利 74
应交税金 75 16,343,063.68 6,892,402.98
其他应交款 80 214,676.84 -310,401.44
其他应付款 81 84,476,835.59 44,049,355.60
预提费用 82 8,637,500.84 26,361,924.27
预计负债 83 63,240,000.00 67,036,290.06
一年内到期的长期负债 86 21,557,524.72
其他流动负债 90
流动负债合计 100 358,006,057.91 420,078,465.44
长期负债:
长期借款 101 100,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 102
长期应付款 103 2,991,320.00 3,008,020.00
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 102,991,320.00 23,008,020.00
递延税项:
递延税款贷项 111
负债合计 114 460,997,377.91 443,086,485.44
少数股东权益
股东权益:
股本 115 311,627,040.00 311,627,040.00
减:已归还投资 116
股本净额 117 311,627,040.00 311,627,040.00
资本公积 118 237,192,777.03 237,750,540.34
盈余公积 119 75,932,213.33 75,875,934.60
其中:法定公益金 120 13,296,876.50 13,240,597.77
未分配利润 121 -469,024,036.55 -366,136,933.73
股东权益 122 155,727,993.81 259,116,581.21
负债和股东权益总计 135 616,725,371.72 702,203,066.65
    更正后利润及利润分配表
    编制单位:黑龙江圣方科技股份有限公司2004年12月31日
    单位:人民币
项目 行次 本年数 上年数
一、主营业务收入 1 775,062,028.52 689,154,226.91
减:主营业务成本 4 708,738,648.68 611,867,629.53
主营业务税金及附加 5 49,348,675.82 48,521,773.85
二、主营业务利润 10 16,974,704.02 28,764,823.53
加:其他业务利润 11 214,088.29 344,925.94
减:营业费用 14 5,009,875.64 2,489,899.06
管理费用 15 78,582,463.75 28,503,789.65
财务费用 16 11,096,546.11 15,220,051.44
三、营业利润 18 -77,500,093.19 -17,103,990.68
加:投资收益 19 -12,319,650.29 15,708,001.14
补贴收入 22 1,402,000.00 10,750,000.00
营业外收入 23 1,180,408.72 33,467.34
减:营业外支出 25 14,181,774.18 7,233,769.58
四、利润总额 27 -101,419,108.94 2,153,708.22
减:所得税 28 1,467,993.88 -1,211,549.75
少数股东损益 29
五、净利润 30 -102,887,102.82 3,365,257.97
加:年初未分配利润 2 -366,136,933.73 -369,502,191.70
其他转入 4
六、可供分配的利润 8 -469,024,036.55 -366,136,933.73
减:提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
七、可供股东分配的利润 16 -469,024,036.55 -366,136,933.73
减:应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19
转作股本的普通股股利 20
八、未分配利润 25 -469,024,036.55 -366,136,933.73
    补充资料
项目 行次 本年数 上年数
1.出售、处置部门或投资单位所得收益 -1,329,550.21
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他