本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司下属企业广州白云山制药总厂近期与业务单位进行日常会计对帐中发现,企业某出纳涉嫌利用公司财务漏洞贪污、挪用公款,涉及金额估计在1500万元人民币左右。 因涉及金额过大,本公司已将该事件交由司法机关处理。目前,该涉案出纳已被司法机关缉拿,案件正在查办过程中,具体涉案金额将以司法审计最后核定的数字为准。该事项将影响本公司2005年度利润1500万元左右,本次损失将在05年度处理完毕,公司经营班子认为05年度净利润同比04年度将不会发生重大变化。
    对于上述事件给投资者带来的影响,公司董事会及经营班子深表歉意,在吸取教训的同时将对公司治理作出深刻反省,立即开展财务专项检查,进一步建立和完善以财务管理为重点的内部会计控制规范体系,避免类似事件的再次发生。
    特此公告。
     广州白云山制药股份有限公司
    董 事 会
    二○○五年十二月三十日 |