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审计署日前公布了2004年对4家金融资产管理公司的审计情况后,华融资产管理公司对审计结果很快做出了积极回应。
华融公司6月30日表示,审计署的审计检查对于华融公司进一步加强内部管理和自身建设,规范资产处置行为,更好地实现资产处置价值回收最大化目标,促进社会各界共同关心、支持和监督不良资产处置工作有着重要意义。
华融公司表示将切实落实审计部门建议,严格执行审计决定,对查出的内部不规范问题积极采取有效措施认真整改,举一反三,进一步提高内控管理水平和有效处置不良资产的能力。据悉,华融公司为了做好审计整改落实工作,已经采取了三项具体措施:一是总部和各办事处分别成立由总裁和办事处总经理为组长的审计整改领导小组,牵头负责整改工作的组织协调;二是明确各办事处负责人为整改工作第一责任人,严格执行责任追究制度;三是公司总部审计部加强对办事处的督促和指导,对整改结果进行检查和验收,对有些问题,总部将直接组织或配合有关部门进行调查和处理。
华融公司已经先后12次派出由审计部、监察室等部门组成的联合工作组对这次审计查出的一些问题进行了认真核实,在深入核查、分清责任的基础上,按照公司《经营管理违规处罚办法》,在追究主管或经办人员责任的同时,还追究了有关管理人员和领导干部的责任。
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除了华融公司,处在此次“审计风暴”中心的其他三大金融资产管理公司也迅速表态,在对相关异议问题做出说明的同时表示将全力整改,强化合规经营。其中,东方表示对审计报告有异议。长城和信达均表示,国家审计署对金融资产管理公司的审计结果是全面、客观、公正和及时的,且已积极主动地进行了整改,并按照规定严肃处理了相关责任人。
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( 责任编辑:孙可嘉 )