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审计报告剑指管理漏洞 人保全面整改强化内控

  中国人民保险集团9月23日公布消息称,针对今年9月国家审计署向社会公布的有关中国人保的《审计结果公告》,中国人保集团及有关子公司已经通过处理有关责任人、按规定调整账务、采取法律手段追偿和建立健全相关制度等方式,全部执行完毕审计处理决定,并对审计报告指出的问题进行了全面整改。

  审计报告:人保经营管理存在薄弱环节

  据了解,2007年3月至7月,国家审计署对中国人保2006年度资产、负债、损益情况进行了例行审计,其中重点审计了本公司所属中国人民财产保险股份有限公司总部及其5家省级分公司和中国人保资产管理股份有限公司,并对部分事项进行了延伸和追溯审计。今年9月,国家审计署以《审计结果公告》(2008年第8号)向社会公布对本公司2006年度资产、负债和损益情况审计的主要内容。

  国家审计署在报告中指出,审计结果表明,中国人保近年来初步建立了现代公司治理结构,抗风险能力和投资收益都有所提高,在国内非寿险市场上继续保持主导地位,较好地发挥了保险在灾害救助、经济补偿和稳定社会等方面的职能作用。据该公司合并会计报表反映,2006年底,原中国人保控股公司资产总额980.13亿元,比上年底增长13.32%;全年实现净利润2.90亿元。但审计也发现,原中国人保控股公司所属公司部分分支机构管理较为粗放,在业务经营和财务核算方面存在一些违规问题,经营管理中还存在一些薄弱环节和不规范行为,需要加以纠正和改进。

  中国人保:重点解决资金运用安全问题

  “在审计期间,我们主动配合相关工作,做到边审计、边整改。成立了多个内部审计和巡视小组,及时发现外部和内部审计中的问题,同时开展领导干部任期经济责任审计、经济效益审计和各类专项监察、效能监察,在整改中重点解决资金运用的安全性和合规性问题、业务经营重大风险和长期风险化解问题、内控制度和管理制度执行有效性问题、精细化管理问题、IT系统建设问题等,增强了整改的系统性和有效性,取得了明显成效。”

  据中国人保集团财务管理部副总经理盛今介绍,中国人保已经召开内控合规工作会议全面检查整改工作,对涉及违规违纪的有关责任人给予开除、降职、记过、警告等处分。此外,人保财险对于部分追偿资产未纳入账内核算管理问题,所涉分公司的自用车辆全部纳入账内核算。对于违规账外经营问题,已经将余下的账外收入全部纳入了账内核算。损益不实问题也已采用追溯调整法对会计账目进行了更正。

  汉唐问题:通过法律手段进行追偿

  据了解,审计署在报告中指出,中国人保于2002年11月至2004年6月底,共将5亿元国债交给汉唐证券公司运用,后因汉唐证券公司被依法清算,面值35653.30万元的国债面临损失风险。人保公司深圳分公司于2002年9月违规将持有的某公司613.46万股法人股票过户给工会。

  “这些问题我们已经通过法律手段进行追偿。”盛今表示,对于汉唐证券有关问题,人保财险和人保资产积极采取多种应对措施,全力开展资产保全工作。人保财险对于深圳分公司违规将持有的某公司股票过户给工会问题,已向法院主张权益。“对于其他整改事项,我们积极运用法律追偿手段,努力减少损失。”

  盛今同时表示,针对承保理赔、资金运用中存在的问题,中国人保已经出台了《省级分公司集中核保工作指导意见》等规章制度,修改了会计核算制度与赔案管理办法,实施“大集中”及“第三代核心业务系统”建设,完善委托人、管理人和托管人三方资产管理运作模式,建立健全了落实审计整改、提高经营管理水平的长效机制。

(责任编辑:黄珂)

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