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西藏诺迪康药业股份有限公司一九九九年中期报告

            



  一、公司简况
  1.公司名称:西藏诺迪康药业股份有限公司
   英文名称:XIZANGRHODIOLAPHARMACEUCALCO.LTD.
   英文缩写:XIZANGPHARMACEUCAL.
  2.公司注册及办公地址:拉萨市宇拓路71号
  3.公司法定代表人:陈达彬
  4.公司董事会秘书:高自力
   联系地址:成都市中新街49号锦贸大厦18层
   电话及传真:(028)6653915
  5.公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:西藏药业
   股票代码:600211
  二、主要财务指标
    项目       1999年6月30日    1998年6月30日
主营业务收入(元)   32,026,625.18    44,233,657.96
主营业务利润(元)   26,397,299.68    36,964,732.48
净利润(元)      10,371,211.84    20,528,110.99
股东权益(元)     105,711,211.84   107,098,110.99
每股收益(元/股)        0.13        0.26
净资产收益率(%)        9.81        19.16
每股净资产(元/股)       1.36        1.38
调整后的每股净资产(元/股)   1.34        1.36
  附注1、主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/投告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)净资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  附注2、99年6月30日和98年6月30日主要财务指标均按照未上市前股本7760万股计
算。
  附注3、99年6月30日财务指标按上市后股本摊薄后为:
  每股收益=10,371,211.84/122,600,000=0.0846元/股
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1.股本变动情况:
           期初数  本次变动增减(+、-)    期末数
              配股 送股 公积金 转股 其他 小计
(一)尚未流通股份
1.发起人股份
 其中:
 国家拥有股份    7760万股            7760万股
 境内法人持有股份
 外资法人持有股份
 其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
 尚未流通股份合计  7760万股             7760万股
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
(三)股份合计     7760万股             7760万股
  2、前10名股东持股情况(截止1999年6月30日)
  股东名称            持股数量    持股比例(%)
(一)西藏华西药业集团有限公司    6992万股    90.1
(二)西藏自治区藏药厂         384万股    4.9
(三)西藏自治区科技开发中心      192万股    2.5
(四)西藏科龙建材有限责任公司     128万股    1.6
(五)西藏科光太阳能工程技术有限责任公司64万股    0.9
注:1、持有本公司5%以上股份的股东
  藏华西药业集团有限公司:报告期初持股6992万股,报告期末持股6992万股,占公司
总股本的90.1%,没有增减变动情况。
  2、前10名股东之间无关联联系。
  3、持股5%以上股份的股东在报告期内无质押、冻结情况。
  四、经营情况回顾
  1、公司报告期内主要经营情况:
  公司主要经营范围:生产、销售诺迪康胶囊、诺迪康颗粒、诺迪康口服液、小儿双
清颗粒,藏药产品及医疗器械、卫生保健品的经营。1—6月,公司主营业务收入实现32,0
27万元,同比减少27.6%,实现利润1037.1万元,同比减少49.5%,主营收入及利润同比减
少的主要原因为:1)企业营销在经历快速扩张后,需加以整固,提高市场占有率的稳定性,
2)国家医药管理体制实施重大改革,相关政策正在陆续推出,医药分家、医疗保险体制建
立等措施正逐步实施,市场观望现象较普遍,市场总量有所缩减。在医疗改革中,针对医
院的直销正在进行规范,直销区域均需转为当地医药公司代理,因涉及营销体系的调整,
在调整期间,销售工作会受到影响。
  2、公司投资情况
  1)报告期内公司无募集资金使用情况。
  2)其他投资情况:报告期内公司无其他投资行为。
  3、下半年展望
  围绕公司“规范运作,强化营销,科技立业,稳步扩张”的指导思想,确定下半年主要
工作计划:
  1)严格按股份制公司的规范要求进行企业运作,强化内部管理,力求人员、观念、机
制的全面转轨。
  2)充分利用上市公司的有利条件,强化营销,整固已有的营销网络,加强营销人员的
培训,顺应国家医疗体制改革,并以此为契机,使公司营销更上台阶,力求全年销售任务的
全面实现。
  3)坚持科技立业,加强新品种药物的研制开发。
  4)根据市场的变化,对公司的投资做出慎重决策,坚持“积极、稳妥”的投资策略,
用好募股资金,实现企业规模、效益的同步扩张。
  五、重要事项
  1、99年中期拟定的利润分配预案、资本公积金转增股本预案:本公司1999年中期不
进行利润分配,亦不使用资本公积金转增股本。1999年6月30日前利润,由新老股东共享

  2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、本报告期内公司无重大投资行为。
  4、本报告期内无收购、兼并和资产重组事项。
  5、重大关联交易:
  本报告期内,公司无重大关联交易。
  6、报告期内无改聘会计师事务所情况。
  7、报告期内,公司未向银行办理抵押、质押借款,未向他人提供担保。
  8、公司经中国证监会批准于1999年7月1日利用上海证券交易所交易网络公开发行
社会公众股4500万股,(每股发行价6元),并于1999年7月21日在上海证券交易所挂牌上市

  9、关于计算机2000年问题:根据本公司生产经营实际情况,公司已解决其中有关问
题,不存在计算机2000年问题。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(附后)
  (二)、会计报表附注
  1、执行会计制度
  本公司会计核算执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度
》。
  2、会计核算方法
  本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,未发生变化。
  3、会计报表主要注释
  (1)货币资金
  项目          期初数       期末数
  现金          146,236.63    47,390.48
  银行存款       16,054,479.66  17,621,014.57
  合计         16,200,716.29  17,668,405.05
  (2)应收帐款
  ①帐龄分析
  帐龄        期初数         期末数
          金额   比例(%)   金额  比例(%)
1年以内  36,550,356.91  99.79   36,267,919.86   98.52
1一2年     27,995.62   0.08    480,612.53   1.31
2一3年     48,290.00   0.13     31,734.68   0.09
3年以上                  30,922.26   0.08
合计    36,626,642.53  100    36,811,189.33  100
  ②无5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (3)预付帐款
  ①帐龄分析
  帐龄          期初数       期末数
          金额   比例(%)   金额  比例(%)
1年以内  12,429,300.00   99.50    12,964,900.00 99.55
1一2年     62,805.09    0.50      58,231.09  0.45
合计    12,492,105.09    100    13,023,131.09  100
  ②无5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (4)应收补贴款
    项目        期初数    期末数
  增值税返还      2,356,266.74    981,717.49
  (5)其他应收款
  ①帐龄分析
 帐龄           期初数      期末数
           金额 比例(%)    金额   比例(%)
1年以内   4,369,406.47  100     5,183,729.86  73.49
1一2年                 1,869,764.84  26.51
合计     4,369,406.47  100     7,053,494.70 100
  ②无5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (6)存货
  项目         期初数      期末数
  原材料     1,163,376.60    2,431,730.10
  包装物      511,720.86     621,821.82
  在产品       31,403.10     693,688.41
  产成品     6,477,218.67    7,069,540.37
  低值易耗品    220,798.69     272,137.51
  合计      8,404,517.92    11,088,918.21
  (7)待摊费用
  类别    期初数     本期增加数  本期摊销  期末数
低值易耗品  9,615.50           3,205.20 6,410.30
土地租赁费  3,685.00           1,842.48 1,842.52
汽车养路费  3,060.00   10,125.00    6,075.00 7,110.00
生物所房屋租赁费     100,000.00   55,555.55 44,444.45
财产保险          23,692.00    8,490.27 15,201.73
汽车保险          20,059.24    9,117.85 10,941.39
小儿双清试制费      115,536.08        115,536.08
合计     16,360.50  269,412.32   84,286.35 201,486.47
  (8)在建工程
 项目       期初数   本期增加数 本期减少数  期末数
信息网络系统   13,500.00         13,500.00  0.00
  (9)无形资产
种类    期初数    本期增加数   本期摊销    期末数
土地使用权  5,607,944.52   0.00   57,223.92 5,550.720.60
小儿双清颗粒       1,078,874.01      1,078,874.01
新药开发          758,857.70       758,857.70
合计     5,607,944.52 1,837,731.71 57,223.92 7,388,452.31
  (10)开办费
种类  期初数   本期增加数  本期摊销  期末数
开办费  884,852.93  0.00    191,253.48  693,599.45
  (11)长期待摊费用
种类    期初数   本期增加数  本期摊销     期末数
新产品试制费165,909.94    0.00   23,883.78  142,026.16
新药课题研究费     300,000.00      0.00  300,000.00
合计    165,909.94 300,000.00   23,883.78  442,026.16
  (12)其他业务利润
项目        本期发生数     上期发生数
租赁收入        973,636,80     0.00
减:租赁成本       926,422.67     0.00
对外加工药品收入     30,877.61     0.00
合计           78,091.74     0.00
  (13)财务费用
项目          本期发生数   上期发生数
利息支出        1,582,191.92   1,539,353.13
减:利息收入        46,019.12    35,448.92
其他            1,493.30     1,564.50
合计          1,537,666.10   1,505,468.71
  (14)补贴收入
项目          本期发生数   上期发生数
应收增值税返还款    627,185.75   1,087,867.05
  (15)营业外收入
项目          本期发生数   上期发生数
废物收入           1,195.00   0.00
其他            19,353.86   0.00
合计            20,548.86   0.00
  (16)营业外支出
 项目          本期发生数   上期发生数
捐赠            63,393.48     0.00
罚款              0.00   6,010.00
其他            3,685.36
合计            67,078.84   6,010.00
  4、或有事项
本公司无重大或有事项。
  5、承诺事项
  公司发起人承诺:1999年1—6月公司实现的利润由新老股东共享。
  6、期后事项
  公司经中国证监会批准于1999年7月1日利用上海证券交易所交易网络公开发行社会
公众股4500万股,(每股发行价6元),并于1999年7月21日在上海证券交易所挂牌上市。
  七、备查文件
  1、公司董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人,财务负责人、会计经办人员亲笔并盖章的会计报表。
  3、公司章程。
  4、招股说明书。
  5、董事会通过99年中期报告的决议及董事会会议记录。

                  西藏诺迪康药业股份有限公司
                    一九九九年八月九日


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           资产负债表
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元(01表)
资产             年初数      期末数
流动资产:
货币资金         16200716.29   17668405.05
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额       -----     -------
应收票据          500000.00
应收股利
应收利息
应收帐款         36626642.53   36811189.33
减:坏帐准备        183133.20    180713.40
应收帐款净额       36443509.33   36630475.93
预付帐款         12492105.09   13023131.09
应收补贴款        2356266.74    981717.49
其他应收款        4369406.47   7053494.70
存货           8404517.92   11088918.21
减:存货跌价准备
存货净额         8404517.92  110889118.21
待摊费用          16360.50    201486.47
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计       80782882.34   86647628.94
长期投资:
长期股权投资
长期债权净额
合并价差
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价       83616812.65  85621260.94
减:累计折旧        4054449.69   5599822.15
固定资产净值       79562362.96  80021438.79
工程物资
在建工程          13500.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计       79575862.96  80021438.79
无形资产及其他资产:
无形资产         5607944.52  7388452.31
开办费           884852.93   693599.45
长期待摊费用        165909.94   442026.16
其他长期资产
无形资产及其他资产合计  6658707.39  8524077.92
递延税项:
递延税款借项
资产总计        167017452.69 175193145.65

负债及所有者权益       年初数 期末数
流动负债:
短期借款         30300000.00  29700000.00
应付票据
应付帐款         1610627.50  3828577.95
预收帐款          593845.07
代销商品款
应付工资
应付福利费         302664.12   350915.34
应付股利
应交税金         7337878.00  4354251.49
其他应交错示        18307.54   14178.38
其他应付款        1673617.81  1971342.65
预提费用          679512.65   101668.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计       42516452.69  40320933.81
长期负债:
长期借款         29161000.00  29161000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计       29161000.00  29161000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计         71677452.69  69481933.81
股东权益:
股本           95340000.00  95340000.00
资本公积
盈余公积                1555681.77
其中:公益金               518560.59
末分配利润               8815530.07
股东权益合计       95340000.00 105711211.84
负债及股东权益总计   167017452.69 175193145.65


           利润及利润分配表
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元
   项目            1999年1-6月  1998年1-6月
一.主营业务收入          32026625.18  44233657.96
减:折扣与折让                   26777.00
主营业务收入净额         32026625.18  44206880.96
减:主营业务成本          5542223.16  7122329.71
主营业务税金及附加          87102.34   119818.77
二,主营业务利润          26397299.68  36964732.48
加:其他业务利润           78091.74
减:存货跌价损失
营业费用             11783213.74  14359843.23
管理费用              2818102.26  1653166.60
财务费用              1537666.10  1505468.71
三.营业利润            10336409.32  19446253.94
另:投资收益
补贴收入              627185.75  1087867.05
营业外收入              20548.86
减:营业外支出            67078.84    6010.00
四.利润总额            10917065.09  20528110.99
减:所得税              545853.25
五.净利润             10371211.84  20528110.99
加:年初未分配利润
盈余公积转入
六.可分配的利润          10371211.84
减:提取法定盈余公积金       1037121.18
提取法定公益金           518560.59
七.可供股东分配的利润       8815530.07
减:已分配优先优先股利
提取任意盈余公积金
普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润           8815530.07

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