2006年4月至9月,国家审计署对招商银行股份有限公司(下称:公司)总行和 深圳、上海、北京、西安四家分行2005年度资产、负债和损益的真实、合法和 效益情况进行了例行审计,并延伸和追溯审计了部分事项。
    公司收到国家审计署下达的有关《审计报告》,审计结果表明,公司资产规 模迅速增长,盈利能力不断增强,经营较为稳健。审计同时指出,公司在经营管理 方面还存在一些违规问题和薄弱环节。公司董事会和管理层高度重视国家审计 署的此次审计,已采取有效整改措施。
    此次审计发现的问题,不影响公司整体经营业绩,对已公告的财务报表没有 实质影响。
    根据国家审计署的《审计报告》,国家审计署将以《审计公告》的形式向社 会公布对公司2005年度资产、负债和损益情况审计的主要内容。
    
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