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特力A:关于公司治理专项活动自查报告和整改计划

    1、根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,强化内部管理 ,及时发现内部控制制度的薄弱环节,认真整改,堵塞漏洞,有效提高风险防范能 力,并定期对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

    2、按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》,修订《信息披露事务 管理制度》;

    3、制订《重大信息内部报告制度》,从而对重大事件的报告、传递、审核 、披露程序做出明确规定;

    4、部分公司现行制度需按相关规定及公司现有实际情况进行修订。

    5、目前,公司专门委员会只设立了薪酬管理委员会。今后,公司将进一步完 善并更加充分发挥董事会专门委员会的作用,更好地发挥各委员会在专业领域的 作用,进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

    6、目前,公司的投资者关系管理工作还仅停留在被动沟通的状态,在与各监 管部门及广大投资者的沟通方面缺乏主动。今后,公司将加强投资者关系管理工 作,主动拓宽与投资者的沟通渠道,提高投资者对公司的认同度,进而实现公司价 值最大化。

    7、公司信息披露方面存在向控股股东单独报送信息的情况,有待进一步规 范。控股股东根据财政部的要求,要求公司定期报送未披露前的财务报表。根据 国家和地方国资委的相关规定,控股股东为了履行管理国有资产的义务,要求其 提名的主要董事以产权代表报告等形式,在董事会审议某些重大事项前先征求其 意见,将公司的某些重大事项报告给控股股东或向其请示。以上情况不符合信息 披露公平原则。

    

(来源:上海证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
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