湖南华菱管线股份有限公司全体股东:
    我们接受委托对湖南华菱管线股份有限公司(以下简称贵公司)2005 年度的会计报表进行审计,根据据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,对贵公司报告期内大股东及其关联方占用资金的情况进行了专项审计。 现就审计情况报告如下:
    一、截止2005 年12 月31 日上市公司大股东及其他关联方占用上市公司资金的情况
    见附表----上市公司大股东及其他关联方资金占用情况汇总表
    二、2005 年度大股东及其他关联方偿还占用上市公司资金的情况
    三、2005 年度大股东及其他关联方新增资金占用情况我们认为,贵公司本报告期内大股东及其他关联方占用资金的情况已在年度报告中充分披露。
    附件: 附表----上市公司大股东及其他关联方资金占用情况汇总表
     湖南开元有限责任会计师事务所
    2006 年3 月20 日 |