天华审字2006第009-24号
    中信证券股份有限公司:
    我们审计了贵公司2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2005年度的现金流量表和合并现金流量表,并于2006年3月27日出具了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局文件深证局发字[2004]338号《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》的要求,我们对贵公司关联方占用贵公司资金和贵公司违规担保的情况报告如下:
    一、中信证券股份有限公司关联方占用资金情况:
    截止2005年12月31日关联方占用中信证券股份有限公司资金余额为0元,较期初占用资金余额8,856,127.44元减少了8,856,127.44元,减少比例为100.00%。明细情况如下:
    二、中信证券股份有限公司关联方偿还占用资金情况:
关联方名称 偿还金额 偿还方式
中信宁波集团公司 8,856,127.44 货币资金
    三、中信证券股份有限公司关联方新增资金占用情况
    无关联方新增资金占用情况。
    四、中信证券股份有限公司违规担保情况:
    无违规担保情况。
    天华会计师事务所 中国注册会计师 唐金超
    中国·北京 中国注册会计师 黄 薇
    二零零六年三月二十七日 |