中国石化仪征化纤股份有限公司董事会:
    我们接受委托,根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于2005年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2005年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表以及合并现金流量表和现金流量表 (以下简称“会计报表”),并于2006年3月31日签发了无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2005年度会计报表时贵公司提供的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
    为了更好地理解贵公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。
    毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
    胡琼
    中国北京
    东长安街1号
    东方广场东2座办公楼8层 虞晓钧
    邮编:100738
    2006年3月31日 |