深南专审报字(2006)第ZA051 号
    中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,根据中国注册会计师独立审计准则审计了中国长城计算机深圳股份有限公司2005年12月31日资产负债表、2005年度利润表和现金流量表(以下简称“会计报表”),并于2006年4月22日签发了深南财审报字(2006)第CA338号无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,中国长城计算机深圳股份有限公司编制了本专项说明所附的2005年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中国长城计算机深圳股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国长城计算机深圳股份有限公司2005年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对中国长城计算机深圳股份有限公司实施于2005年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
    为了更好地理解中国长城计算机深圳股份有限公司2005年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况,中国长城计算机深圳股份有限公司2005年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。
    附件:中国长城计算机深圳股份有限公司2005年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
     深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师
    有限责任公司
    中国注册会计师
    中国 深圳 2006 年4 月22 日 |