对《通知》中提出的问题,公司进行了认真自查,并制订了相应的整改措施 ,具体如下:
    一、向大股东及其控制人提供非公开信息。
    二、公司制度建设不完善。《意见》指出公司《信息披露事务管理制度》 存在问题。一是缺少《信息披露管理办法》要求的部分必备内容,如财务管理和 会计核算的内部控制及监督机制情况,董事、监事、高管人员履行职责的记录和 保管制度,信息披露的档案管理等。二是部分规定较为笼统,例如未公开信息的 保密措施,内幕信息知情人的范围和保密责任,对重大事件和未公开信息的传递 、审核、披露流程没有详细规定。
    
(来源:上海证券报)
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