审计署披露中航集团等6央企财务审计结果;企业违规决策导致国资损失 本报讯 (记者杨华云)审计署6月13日披露对6家央企2008年度财务收支审计结果,对审计发现的问题,已有37名相关企业责任人被处理。
审计署企业审计司司长陈尘肇昨日表示,这是审计署首次单独公告企
业财务收支审计结果。此次审计涉及中国航空集团公司、中国
南方航空集团公司、中国
东方航空集团公司、中国华电集团公司、神华集团有限责任公司和华润(集团)有限公司。
陈尘肇表示,从此次审计情况看,央企表现出能够积极应对国际金融危机,加强安全生产等五个特点。
不过审计亦发现了一些突出问题,如有的企业资产负债损益不实的问题尚未根本消除,有的企业决策不规范或违规决策造成国有资产损失和潜在损失。陈尘肇分析,这些问题大部分是程序性和技术性的问题,主要出现在中央企业所属的二三级单位。
对于审计发现的问题,陈尘肇表示,6户企业对审计发现的问题,目前已基本整改到位。目前,相关企业已对37名责任人作出处理,其中局、处级干部33人,占89.19%。
审计情况
【中航】超标多缴公积金7千万
审计发现,2007年至2008年,中航集团未经国资委批准,在成本费用中列支企业年金27615.71万元,其中2008年15314.59万元。
审计指出上述问题后,中航集团向国资委申报了年金方案并获批准,正在根据批复组织企业年金的实施,并冲减了2008年多计提的企业年金。
此外,审计还发现了中航少缴税的问题,2005年至2008年,中航集团所属企业在核算客票收入时,直接扣除了超标准支付的机票销售代理手续费,造成少计收入和费用各130360.67万元(其中2008年27783.5万元),导致少缴营业税金及附加。
审计指出上述问题后,中航集团所属企业已计提以前年度少缴的营业税金及附加。
2006年7月至2009年3月,中航集团所属6家企业超标准为职工多缴纳住房公积金6998.97万元(其中2008年2717.12万元)。 (来源:《新京报》)
(责任编辑:曹凡)